强内控 防风险 ——微山县人民医院召开医疗机构内部控制与风险防控会议
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宣传科 小编
为进一步提高卫生计生单位内部管理水平和风险防范能力,加强廉政风险防控机制建设,3月27日,我院邀请县审计局总审计师邓磊开展以《医疗机构财务会计内部控制和风险防控》为主题的培训。我院党总支书记、理事长李玉亭、执行理事赵永东、副院长王洪敏、马国栋、李兴矗、工会主席岳宏、办公室、财务科、人事科、宣传科、总务科、设备科、药剂科等相关科室负责人、财务科相关工作人员等共30余人参加培训。
邓磊总审计师围绕内部控制与风险防控的背景与概述、风险管理和控制方法,包括财务会计内部控制目标、预算控制、收入控制、货币资金控制、药品及库存物资控制、固定资产控制、工程项目控制、招投标管理新规定、债权及债务控制、财务电子信息化控制等内容展开;重点讲述了监督检查、公立医疗机构廉洁风险防控机制建设等,同时就如何开展职务权力廉洁风险防控、如何开展职业权力廉洁风险防控展开论述,整个培训内容层层递进,邓磊总审计师结合自身审计工作经验,生动地讲述了卫生单位如何进行内部控制体系的建设,并对如何推进内部控制体系的建设提出了很好的意见和建议,同时带领大家共同学习了八项规定的相关内容。
随后,各分管院长结合自身分管工作与邓总审计师讨论了具体工作思路和做法,最后李玉亭理事长向与会人员提出要强化认识、落实制度、强化监督三点要求。
通过培训,全体参会人员对内部控制重要性、必要性、有效性有了更深的理解和把握,提高了内部控制与风险防范的意识,对进一步规范医院内部财务控制体系建设起到了积极的推动作用。